Рефераты. Обеспечение эффективной деятельности ГУП "Вязниковского ПАТП"























2.5. Планирование хозяйственной деятельности

на предприятии.


2.5.1.Планирование, наличие бизнес – планов.

Планирование в управлении предприятием играет существенную роль. Оно охватывае весь комплекс мероприятий как по выработке плановых заданий, так и по воплощению их в жизнь.

Планирование представляет собой также процесс разработки людьми конкретного плана финансовых мероприятий и внедрение их в производственные циклы.

Для более успешной и эффективной деятельности “Вязниковского ПАТП”, вырабатывается методология разработки плановых заданий. С помощью данных методов планируется работа предприятия в сфере освоения рынка, улучшения качества, предоставляемых услуг, а также рекламная деятельность предприятия.

Сущность планирования на предприятии заключается в сборе законов, подписании договоров и контрактовна предоставление автотранспортных услуг как на территории Российской Федерации, так и за её пределами. На основе полученных данных составляется “портфель законов” на базе которого разрабатываются плановые задания нормировочные задания и программы за отчётный период.

Наравне с планированием на предприятии производится прогнозирование возможностей предприятия по выполнению планов, получение планируемой прибыли и доходов предприятия, завоевание новых рынков сбыта и заключение контрактов на длительные периоды, предоставления предприятиям автотранспортных услуг.

При планировании учитываются законодательные ограничения. К ним относят:

1)государственное регулирование ценообразования;     

Стоимость проезда в автобусах городского, пригородного, а также междугороднего сообщения устанавливается централизованно в соответствии с постановлением» Правительства РФ от 07.03.1995г. N 239 « О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» постановлением Главы администрации Владимирской области от 22.01.2001г. N 39 «О тарифах на перевозку пассажиров автомобильным транспортом»

2)установление льгот для населения в пользовании автомобильным транспортом:

В соответствии с Федеральными Законами «О ветеранах» от12.01.1995г. N 5 – ФЗ и «О социальной защите инвалидов в РФ» и др. установлены категории населения, имеющие право на льготный и бесплатный проезд автомобильным транспортом.

Кроме этого производится оценка риска. К факторам риска можно отнести:

1)     Основной риск – это риск, связанный с остановкой или не стабильной работой предприятия из-за ухудшения финансового положения, связанного с несвоевременным и неполным финансированием предприятия из бюджета.

2)     Существенный фактор роста риска – рост инфляции и соответственно рост стоимости производственных ресурсов и рабочей силы.

3)     Вероятный риск – риск изменения законодательства, усиление налогового давления.

4)     Однако, оценивая сложившуюся в 2001 г. ситуацию, можно надеяться, что работа предприятия будет стабильной. Дотация выделялась согласно расчётов на выпадающие доходы, ежеквартально, в объёмах, утверждённых Советом народных депутатов.

5)     Подготовить материал о переходе на уплату единого налога на вменённый доход.          

  

  2.5.2.План перевозок, финансовый план.

                                                                                         Таблица 2


План производства по видам перевозок                                                                   на 2002 год  по ГУП «Вязниковское ПАТП».




Показатели


Ед. из.

План на 2002

В том числе по кварталам

1

2

3

4

1.Пере везено        

пассажиров тыс.чел.       4269.0           771.0        1042.4         1371.7         1083.9

в т.ч. город                      2480.0            396.0         595.0           868.0          621.0

 пригород                     1750.0            368.0         438.0           490.0          454.0

межгогрод                    39.0                7.0             9.4               13.7            8.9


2.Выполненый 

пассажирооборот

                            тыс.

            всего: пас/км.         40391.0       7775.8       9943.8         12478.0     10193.4

       в т.ч. город                  10416.0       1663.0       2499.0          3645.0      1410.0

          пригород                  23800.0        5004.8       5956.8         6664.0       6174.4

         межгород                   6175.0         1108.0       1488.0         2169.0       1410.0       






                                                                    Таблица 3  

Финансовый план по видам перевозок на

2002 год по ГУП «Вязниковское ПАТП»


Наименование

Ед.

Изм.

План на 2002 год

В том числе по кварталам

1

2

3

4

                                                                                           Всего по ПАТП

1. Доходы от перевозок       тыс.руб.     9165.0         1722.0        2238.0        2945.0      2260.0

2. Расходы                                                21726.40      5648.8        5235.2        5192.1      5650.3

3 .Убытки                                                 12561.40     3926.8        2997.2        2247.1       3390.3

4. Дотация                                                12671.3        3756.8        3027.2        2550.0      337.30

5. Прибыль                                              109.9            -170.0         +30.0         +302.90    -53.0


городские перевозки


1. Доходы                              тыс.руб.   3100.0           502.0         738.0         1100.0      760.0

2. Расходы                                                8979.8           2334.7       2160.0       2150.0     2335.1

3. Убытки                                                 5879.8           1832.7       1422.0       1050.0     1575.1

4. Дотация                                                5879.8           1832.7       1422.0       1050.0     1575.1


пригородные перевозки


1.Доходы                                тыс.руб.   3455.0          740.0          860.0         955.0       900.0

2. Расходы                                               102046.5       2664.1        2465.2       2455.0     2662.2

3. Убытки                                                6791.5           1924.1        1665.2       1500.0     1762.2

4. Дотация                                               6791.5           1924.1        1665.2       1500.0     1762.2


междугородные перевозки


1. Доходы                               тыс.руб.  2610.0           480.0           640.0        890.0       600.0

2. Расходы                                               2500.1           650.0           610.0        587.1       653.0

3. Прибыль                                               109.9           -170.0           +30.0       +302.9    -53.0                                      

2.6. Расчёт издержек.


                                                                    Таблица 4


План фонда заработной платы по

категориям работающих на 2002 год.

Категория работающих

Средне-списочная численость (чел.)

ФЗП на

2002год (тыс.руб.)


В том числе по кварталам

1

2

3

4


1.ИТР                          32.5                1870.4            445.5          459.0         472.5          493.4


2.Водители авт.           70                   2587.2           610.5           629.0         647.5         700.2


3.Водители гр.а.          2                     59.8               14.8             15.0           15.0           15.0


4.Водители служ.а.      3                    108.3             23                25              30.0           30.3


5.Ремонтные раб.        30                   720.0             170              175.0          180.0         195.0


6.Ввспомогат.рабоч.   28                   470.2             110.2           120.0          120.0         120.0


7.Кондуктора              40                   1092.0           265.0            275.0          275.0        277.0


ИТОГО:                      205.5               6907.9           16.39.0         16.98.0      1740.0       1830.9             

 




                          Таблица 5


Планово-расчетная себестоимость по городским перевозкам на

2002 год по ГУП «Вязниковское ПАТП»



Наименование

Ед.

Изм.

План

На

2002 год

Уд.все В %

В т.ч по кварталам

1

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.