К приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
От 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
За период с 01 январь 2008
г. по 31 декабря 2008 г.
|
|
Коды
|
Форма № 1 по ОКУД
|
|
0710001
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
2008
|
12
|
31
|
Организация
|
ОАО НЕФТЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИС
|
по ОКПО
|
|
04855425
|
Идентификационный номер
налогоплательщика ИНН
|
|
1651000242
|
Вид деятельности
|
ТОРГОВЛЯ И ТЕХ. ОБСЛУЖ.
АВТОМОБИЛЕЙ
|
по ОКВЭД
|
|
50.10.20
|
Организационно-правовая
форма ЧАСТНАЯ
|
по ОКОПФ/ОКФС
|
|
47
|
16
|
Форма собственности
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
|
|
|
|
|
Единица измерения: тыс.
руб. по ОКЕИ
|
|
384
|
Адрес
|
643 423570 16 НЕФТЕКАМСК Г
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ УЛ 7Б
|
|
16.03.2009
|
|
Дата утверждения
|
|
|
|
Дата отправки (принятия)
|
|
|
|
|
|
|
Актив
|
Код показателя
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
|
110
|
0
|
0
|
|
Основные средства
|
120
|
32337
|
30179
|
|
Незавершенное строительство
|
130
|
0
|
219
|
|
Доходные вложения в материальные
ценности
|
135
|
0
|
0
|
|
Долгосрочные финансовые
вложения
|
140
|
318
|
318
|
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
30
|
24
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
0
|
0
|
|
|
|
0
|
0
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
32685
|
30740
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
210
|
13449
|
16450
|
|
в том числе: сырье,
материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
4960
|
4714
|
|
животные на взращивании и
откорме
|
212
|
0
|
0
|
|
затраты в незавершенном
производстве
|
213
|
0
|
0
|
|
готовая продукция и товары
для перепродажи
|
214
|
7754
|
10852
|
|
товары отгруженные
|
215
|
0
|
0
|
|
расходы будущих периодов
|
216
|
735
|
884
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
2
|
0
|
|
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
0
|
0
|
|
в том числе покупатели и
заказчики
|
231
|
0
|
0
|
|
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
30772
|
37824
|
|
в том числе покупатели и
заказчики
|
241
|
25424
|
8390
|
|
Краткосрочные финансовые
вложения
|
250
|
3516
|
0
|
|
Денежные средства
|
260
|
1296
|
1083
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
0
|
1886
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
49035
|
57243
|
|
БАЛАНС
|
300
|
81720
|
87983
|
|
Пассив
|
Код показателя
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
|
410
|
10
|
10
|
|
Собственные акции,
выкупленные у акционеров
|
411
|
0
|
0
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
29176
|
29176
|
|
Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества
|
421
|
|
|
|
Резервный капитал
|
430
|
2
|
2
|
|
в том числе: резервы,
образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
2
|
2
|
|
резервы, образованные в
соответствии с учредительными документами
|
432
|
0
|
0
|
|
Прочие показатели
резервного капитала
|
433
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
|
470
|
-8362
|
-8079
|
|
Целевое финансирование
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
20826
|
21109
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
|
510
|
24992
|
40000
|
|
Отложенные налоговые
обязательства
|
515
|
196
|
366
|
|
Прочие долгосрочные
обязательства
|
520
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
25188
|
40366
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
|
610
|
0
|
0
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
35706
|
26496
|
|
в том числе: поставщики и
подрядчики
|
621
|
33633
|
22863
|
|
задолженность перед
персоналом организации
|
622
|
1078
|
583
|
|
задолженность перед
государственными внебюджетными фондами
|
623
|
202
|
102
|
|
задолженности по налогам и
сборам
|
624
|
793
|
2968
|
|
прочие кредиторы
|
625
|
0
|
0
|
|
Задолженность перед
участниками (учредителями) по выплате доходов
|
630
|
0
|
12
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
0
|
0
|
|
Резервы предстоящих
расходов
|
650
|
0
|
0
|
|
Прочие краткосрочные
обязательства
|
660
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
35706
|
26508
|
|
БАЛАНС
|
700
|
81720
|
87983
|
|
СПРАВКА о наличии
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
|
|
|
|
|
Арендованные основные
средства
|
910
|
0
|
0
|
|
в том числе по лизингу
|
911
|
0
|
0
|
|
Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное хранение
|
920
|
0
|
0
|
|
Товары, принятые на
комиссию
|
930
|
0
|
0
|
|
Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
940
|
333
|
0
|
|
Обеспечения обязательств и
платежей полученные
|
950
|
0
|
0
|
|
Обеспечения обязательств и
платежей выданные
|
960
|
40000
|
102737
|
|
Износ жилищного фонда
|
970
|
0
|
0
|
|
Износ объектов внешнего
благоустройства и других аналогичных объектов
|
980
|
0
|
0
|
|
Нематериальные активы
полученные в пользование
|
990
|
0
|
0
|
|
Прочие ценности,
учитываемые на забалансовых счетах
|
|
0
|
0
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|