|
||
НДС по приобретеннымценностям |
19 |
|
Затраты на производство |
Основное производство |
20 |
Основное производство |
25 |
|
Общепроизводственные расходы |
26 |
|
Готовая продукция и |
Выпуск продукции (работ, услуг) |
40 |
Готовая продукция |
43 |
|
Расходы на продажу |
44 |
|
Денежные средства |
Касса |
50 |
Расчетные счета |
51 |
|
Валютные счета |
52 |
|
Финансовые вложения |
58 |
|
Расчеты |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
60 |
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам |
67 |
|
Расчеты по налогам и сборам |
68 |
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
69 |
|
Расчеты по оплате труда |
70 |
|
Расчеты с подотчетными лицами |
71 |
|
Расчеты с персоналом по прочим операциям |
73 |
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
76 |
|
Капитал |
Уставный капитал |
80 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
84 |
|
Финансовые результаты |
Продажи |
90 |
Недостачи и потери от порчи ценностей |
94 |
|
Резервы предстоящих расходов |
96 |
|
Расходы будущих периодов |
97 |
|
Доходы будущих периодов |
98 |
|
Прибыли и убытки |
99 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Е – Бухгалтерский Баланс ОАО «Коммунальщик» за 2007 г.
Актив
Код пок-ля
На начало отч. Года тыс
На конец отч. Года тыс
1. Внеоборотные активы:
Основные средства
120
5291
15661
незавершенное строительство
130
-
29
отлож. Налоговые активы
145
6
43
Итого по разделу 1
190
5297
15733
2. Оборотные активы
запасы
210
112
4529
в том числе
сырье, мат-лы и др. аналог. ценн.
211
13
4348
готовая продукция и тов. Для переп
214
-
41
расходы буд. Периодов
216
99
140
НДС по приобрет. Ценностям
220
2145
5714
Дебиторская задолженность до 12 мес
240
19300
26218
в том числе
покупатели и заказчики
241
15857
22812
краткосрочные фин. Вложения
250
-
500
денежные средства
260
170
146
прочие оборотные активы
270
-
61569
Итого по разделу 2
290
21727
98766
БАЛАНС
300
27024
114499
Пассив
код строки
на нач. отч. Года, тыс
на конец отч. Года. тыс
3. Капитал и резервы
уставный капитал
410
10000
10000
резервный капитал
430
-
34
в том числе
резервы, образованные в соответс. С учр. Документами
432
-
34
нераспределенная прибыль (непокр, уб)
470
676
7153
Итого по разделу 3
490
10676
17187
4. Долгосрочные обязательства
отлож. Налоговые обяз-ва
515
-
-
Итого по разделу 4
590
-
-
5. краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
610
-
5413
Кредиторская задол-ть
620
16348
91899
в том числе
поставщики и подрядчики
621
13415
67630
задолж-ть перед персон. Орг.
622
-
6159
задолж. Перед гос. Внебюдж. Фондами
623
-
4836
задолж. По налогам и сборам
624
335
9380
прочие кредиторы
625
2598
3894
Итого по разделу 5.
690
16348
97312
БАЛАНС
700
27024
114499
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.