Рефераты. Методы составления консолидированной финансовой отчетности

в том числе покупатели и заказчики

241

142 300

--

Краткосрочные финансовые вложения   

250 

--

--

Денежные средства                    

260 

600

--

Прочие оборотные активы             

270 

68 200

--

ИТОГО по разделу II              

290 

292 600

--

БАЛАНС               

300 

340 400

--


ПАССИВ               

Код  
пока-
зателя

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1                 

2  

3   

4   

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал                    



410 

18 700

--

Собственные  акции,   выкупленные   у
акционеров                          


(    --    )

(    --    )

Добавочный капитал                  

420 

--

--

Резервный капитал                   

430 

--

--

в том числе:                 
резервы, образованные            в
соответствии с законодательством 


--

--

резервы, образованные            в
соответствии с      учредительными
документами                      


--

--

Нераспределенная прибыль  (непокрытый
убыток)                             


470 

(613 800)

--

ИТОГО по разделу III        

490 

(595 100)


IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Займы и кредиты                     



510 

--

--

Отложенные налоговые обязательства  

515 

--

--

Прочие долгосрочные обязательства   

520 

--

--

ИТОГО по разделу IV                 

590 

--


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Займы и кредиты                      



610 

--

--

Кредиторская задолженность          

620 

401 600

--

в том числе:                 
поставщики и подрядчики          


337 600

--

задолженность перед     персоналом
организации                      


15 300

--

задолженность                перед
государственными     внебюджетными
фондами                          


6000

--

задолженность по налогам и сборам


42 700

--

прочие кредиторы                 


--

--

Задолженность     перед   участниками
(учредителями) по выплате доходов   

630 

--

--

Доходы будущих периодов             

640 

--

--

Резервы предстоящих расходов        

650 

--

--

Прочие краткосрочные обязательства  

660 

533 900

--

ИТОГО по разделу V           

690 

935 500

--

БАЛАНС               

700 

340 400

--


СПРАВКА о наличии ценностей,  
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства      

910



в том числе по лизингу           

911

--

--

Товарно-материальные        ценности,
принятые на ответственное хранение  

920

--

--

Товары, принятые на комиссию        

930

--

--

Списанная в    убыток   задолженность
неплатежеспособных дебиторов        

940

--

--

Обеспечения обязательств  и  платежей
полученные                          

950

--

--

Обеспечения обязательств  и  платежей
выданные                            

960

--

--

Износ жилищного фонда               

970

--

--

Износ        объектов        внешнего
благоустройства и других  аналогичных
объектов                            

980

--

--

Нематериальные активы, полученные   в
пользование                         

990

--

--

 

 

 

 

 

Приложение 9

Задача № 2 «Составление отчета о прибылях и убытках ОАО «Восток» (форма № 2»

Приложение

к приказу Министерства финансов РФ

от 22.07.03 № 67н

(в ред. приказа Министерства финансов РФ от 18.09.06 № 115н)


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

04

 

ЯНВАРЬ

 
ЗА __________________20___г.


Коды

   ОАО «ВОСТОК»

 
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ______________________________________________________________по ОКПО

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.