47. Финансовый
менеджмент: теория и практика: Учебник/ под редакцией Стояновой Е.С. - М.:
Песпектива, 1996.
48.
Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: ИНФРА-М, 2002.
49. Шеремет
А.Д. Анализ активов организации// "Бухгалтерский учет", № 8, апрель
2006.
50. Шеремет
А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия//
"Бухгалтерский учет", № 13, июль 2001.
51. Шептухина
М.О. Анализ деловой активности организации//"Новое в бухгалтерском учете и
отчетности", №18, сентябрь 2000.
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
на
|
01 января
|
20
|
06
|
г.
|
Коды
|
|
Форма № 1 по ОКУД
|
0710001
|
|
Дата (год, месяц, число)
|
|
|
|
|
Организация
|
ООО «Автомобильный центр «АВГ»
|
по ОКПО
|
59328612
|
|
Идентификационный номер налогоплательщикаИНН
|
6321112130 / 632101001
|
|
Вид деятельности
|
услуги по ремонту автомобилей
|
по ОКВЭД
|
|
|
Организационно-правовая форма/форма собственности
|
|
|
65
|
16
|
|
|
по ОКОПФ/ОКФС
|
|
|
|
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное
зачеркнуть) по ОКЕИ
|
384
|
|
Местонахождение (адрес)
|
445037, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский район,
|
|
|
|
улица Ботаническая, 2
|
|
|
|
Дата утверждения
|
|
|
Дата отправки (принятия)
|
|
|
Актив
|
Код по-казателя
|
На начало отчетного года
|
На конец отчет-ного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы
|
110
|
|
|
Основные средства
|
120
|
16718
|
16800
|
Незавершенное строительство
|
130
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
6526
|
17122
|
Итого по разделу I
|
190
|
23244
|
33922
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы
|
210
|
5266
|
12054
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
5266
|
12054
|
животные на выращивании и откорме
|
212
|
|
|
затраты в незавершенном производстве
|
213
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
214
|
|
|
товары отгруженные
|
215
|
|
|
расходы будущих периодов
|
216
|
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
9081
|
8653
|
в том числе покупатели и заказчики
|
231
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
241
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
288
|
9970
|
Денежные средства
|
260
|
18525
|
18714
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
11243
|
11576
|
Итого по разделу II
|
290
|
44403
|
60967
|
БАЛАНС
|
300
|
67647
|
94889
|
|
Пассив
|
Код по-казателя
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчет-ного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал
|
410
|
9455
|
9954
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
411
|
|
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
|
|
|
Резервный капитал
|
430
|
|
|
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с
законодательством
|
431
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
470
|
|
|
|
Итого по разделу III
|
490
|
9455
|
9954
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
|
510
|
52967
|
69256
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
|
|
|
Итого по разделу IV
|
590
|
52967
|
69256
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
|
610
|
|
1500
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
5225
|
14179
|
|
в том числе: поставщики и подрядчики
|
621
|
5150
|
14067
|
|
задолженность перед персоналом организации
|
622
|
60
|
89
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
4
|
7
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
624
|
11
|
15
|
|
прочие кредиторы
|
625
|
|
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
доходов
|
630
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
|
|
|
Итого по разделу V
|
690
|
5225
|
15679
|
|
БАЛАНС
|
700
|
67647
|
94889
|
|
СПРАВКА о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых
счетах
|
|
|
|
|
Арендованные основные средства
|
910
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
|
920
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию
|
930
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность
дебиторов
|
940
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные
|
950
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные
|
960
|
|
|
|
Износ жилищного фонда
|
970
|
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
|
980
|
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование
|
990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|