Рефераты. Определение основных показателей плана экономического и социального развития на 2001 год

Наиболее активное воздействие государство может оказывать косвенными экономическими методами. Прежде всего, через финансовую и кредитную политику. Наряду с финансовыми и кредитными рычагами государство использует методы государственного планирования. В условиях рыночных отношений государство использует не жесткое централизованное планирование, а ориентирующее, т.е. индикативное планирование.

Для разработки планов прогнозов изучается статистика, конкурентоспособность, спрос и предложение. На основании этих данных делается детальный научный анализ и составляется прогноз по каждой отрасли народного хозяйства и республики в целом.

Прогнозы развития отраслей разрабатываются в виде отраслевых программ. Эти программы могут быть долгосрочные (20 лет) и среднесрочные (3-5 лет). На основании среднесрочных программ предприятия разрабатывают годовые (текущие) планы экономического и социального развития.

При составлении планов предприятия должны руководствоваться нормативами:

- процентных ставок;

- отчисления в бюджет и вышестоящие организации, норм амортизационных отчислений, а также процентных ставок в фонд социальной защиты населения, фонд занятости и другие фонды.

 

 

На основании годовых планов разрабатываются планы задания для всех структурных подразделений предприятия.

В данной курсовой работе составлен план экономического и социального развития основных показателей предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ

 

Выручка представляет собой денежные средства, полученные предприятием связи в виде доходов от предоставляемых платных услуг связи по установленным тарифам и договоров по отдельным видам услуг.

Выручка включает все доходные поступления по всем источникам.

Расчет ожидаемого выполнения выручки за текущий год производим по формуле:

В тек. г. = До + Д пр.

(1)

где До – доходы от основной деятельности;

      Д пр. – прочие доходы.

В тек. г. = 98100 + 16115 = 114215 тыс. руб.

Величину выручки на планируемый год определяем исходя из величины выручки, ожидаемой в текущем году и планируемого темпа роста по формуле:

В пл. =

В тек. г. х n

(2)

100

где В тек. г. – ожидаемое выполнение плана выручки за текущий год, тыс. руб.;

       n – темп роста выручки на планируемый год, %.

В пл. =

114215 х 129,0

= 147337,35 тыс. руб.

100

Выручка по плану на будущий год составит 147337,35 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ

 

Численность работников в плане предприятия показывается в среднегодовом исчислении.

Необходимо рассчитать среднегодовую численность работников предприятия на планируемый год в результате прироста численности работников в планируемом году в связи с развитием предприятия.

Среднегодовую численность работников планового года определяем по формуле:

Р пл. = Р н.г. ±

Р доп. х n

(3)

n

где Р пл. – среднегодовая численность работников по плану, чел.;

      Р н.г. – численность работника на начало планируемого года;

      Р доп. – количество работников, принимаемых на работу в планируемом

                  году, чел.;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.