Таблица 3: Структура консолидированного бюджета Российской федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов в январе-июле 2009 года
Млрд. рублей
В % к итогу
Справочно январь-июль 2008г.
млрд.рублей
в % к итогу
Доходы
7353,7
100
9700,1
Расходы
7929,1
6626,2
из них на: общегосударственные вопросы
682,1
8,6
657,2
9,9
из них на обслуживание государственного и муниципального долга
132,7
1,7
106,3
1,6
национальную оборону
612,8
7,7
498,7
7,5
национальную безопасность и правоохранительную деятельность
642,5
8,1
550,5
8,3
национальную экономику
1245,2
15,7
849,6
12,8
из нее на: топливно-энергетический комплекс
22,8
0,3
13,0
0,2
сельское хозяйство и рыболовство
148,0
1,9
80,6
1,2
транспорт
153,4
104,8
дорожное хозяйство
262,8
3,3
264,4
4,0
связь и информатику
19,7
15,0
прикладные научные исследования в области национальной экономики
56,4
0,7
37,0
0,6
другие вопросы в области национальной экономики
507,2
6,4
275,1
4,2
жилищно-коммунальное хозяйство
417,5
5,3
413,0
6,2
социально-культурные мероприятия
4314,9
54,4
3643,9
55,0
Таблица 4: Распределение расходов консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных небюджетных фондов по уровням бюджетной системы в январе-июле 2009 года млрд.рублей
Федеральный бюджет
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
3805,8
1840,3
3397,9
311,9
5676,8
1645,6
3678,9
4698,8
1770,3
3155,5
306,7
3557,9
1450,5
2936,0
294,9
435,7
242,7
4,1
434,3
218,9
3,8
103,0
-
30,2
87,7
18,6
611,4
1,4
497,4
1,3
521,1
121,4
425,4
125,1
737,8
507,4
326,2
523,4
9,3
13,6
3,9
9,1
59,3
88,7
11,3
69,3
81,7
71,7
28,6
76,1
102,0
160,8
72,0
192,4
12,0
7,6
55,7
0,8
35,9
1,0
377,8
129,4
132,6
142,5
32,6
385,0
19,9
393,2
574,3
1707,2
1731,7
302,2
480,9
1355,8
1550,0
271,7
межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов
974,8
62,3
155,7
779,0
94,0
111,8
Профицит, дефицит (-)
-893,1
70,0
242,4
5,2
2118,9
195,0
742,8
17,0
Таблица 4: Исполнение расходной части федерального бюджета
Утвержденные бюджетные назначения на 2009г.1)
Фактическое исполнение в январе-июле 2009г.
млрд. рублей
в % к утвержденным бюджетным назначениям на 2009г.
9778,4
48,1
1038,8
41,9
235,1
43,8
1216,2
50,3
1006,0
51,8
1641,9
44,9
40,3
23,0
78,2
75,8
239,5
34,1
239,6
42,6
31,1
38,6
112,1
49,7
728,4
51,9
112,5
28,9
1192,6
48,2
межбюджетные трансферты
3556,9
1780,1
50,0
1) Данные приведены в соответствии с уточненной бюджетной росписью.
Размещено на
[1] Бюджетный кодекс Российской Федерации
[2] Кассовый профицит - положительное сальдо
[3] Первичный профицит - Представляет собой первую стадию профицита бюджета.
[4] Процентные расходы – Сумма, указанная, за счет заемных средств. Проценты рассчитываются как процент от суммы задолженности за каждый период времени.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6